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送心意

李老師2

職稱中級會計師,初級會計師,CMA

2023-03-21 19:23

增值稅未交和增值稅留抵稅額的會計科目主要有應(yīng)交增值稅、預(yù)收增值稅和應(yīng)抵增值稅。應(yīng)交增值稅是企業(yè)應(yīng)繳納增值稅,但尚未繳納的增值稅款;預(yù)收增值稅是企業(yè)提前收到客戶或者其他企業(yè)應(yīng)繳納的增值稅;應(yīng)抵增值稅是企業(yè)應(yīng)當(dāng)?shù)挚鄣脑鲋刀惪睢?/p>

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增值稅未交和增值稅留抵稅額的會計科目主要有應(yīng)交增值稅、預(yù)收增值稅和應(yīng)抵增值稅。應(yīng)交增值稅是企業(yè)應(yīng)繳納增值稅,但尚未繳納的增值稅款;預(yù)收增值稅是企業(yè)提前收到客戶或者其他企業(yè)應(yīng)繳納的增值稅;應(yīng)抵增值稅是企業(yè)應(yīng)當(dāng)?shù)挚鄣脑鲋刀惪睢?/div>
2023-03-21 19:23:40
老師:增值稅留抵稅額通常都是計入應(yīng)交稅費科目,當(dāng)企業(yè)有應(yīng)交稅費支出時,先抵扣應(yīng)交稅費科目中的增值稅留抵稅額,若增值稅留抵稅額不夠抵扣時,再計入應(yīng)交增值稅科目。 學(xué)員:這樣就可以減少稅費了嗎? 老師:是的,減少稅費是增值稅留抵稅額的主要作用。通過增值稅留抵稅額,企業(yè)可以減少本期納稅義務(wù),但是也需要注意,未來企業(yè)的稅費也會隨著增值稅留抵稅額的消耗而發(fā)生變化。
2023-03-21 19:31:16
2018初銷大進,但17年留抵,每月借應(yīng)交增值稅-增--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅,無繳納,貸方余額就一直累計。其中有2月繳增值稅,隔月未交增值稅銀行繳納后一貸一借抵消了。下半年進又大于銷項,貸方應(yīng)交稅費-未交增值稅又有余額,全年應(yīng)交稅費-未交增值稅就是如圖
2019-02-24 23:10:32
,比如應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,100元,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項,80元,那么結(jié)轉(zhuǎn)時,借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,100元,貸,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項,80元,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,20元。再做,借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,20元,貸,應(yīng)交稅費-未交增值稅,20元。下月初申報了稅后,借,應(yīng)交稅費-未交增值稅,20元,貸,銀行存款,20元。
2018-11-19 23:53:29
減免稅額通常是指因為某事項而減免的稅額,比如購買稅款設(shè)備,維護費全額減免 轉(zhuǎn)出未交增值稅就是期末計算應(yīng)納稅額需要轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額 進項稅額通常是采購環(huán)節(jié),計算可以抵扣的進項稅額
2016-05-26 17:00:07
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