亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

齊惠老師

職稱會計師

2023-03-26 18:14

首先,你需要將2020年的預估分錄反向,然后在2021年的12月添加一條新的分錄,這條分錄記錄實際發(fā)生的2.4萬費用,并將貸方改成應付賬款。

上傳圖片 ?
相關問題討論
首先,你需要將2020年的預估分錄反向,然后在2021年的12月添加一條新的分錄,這條分錄記錄實際發(fā)生的2.4萬費用,并將貸方改成應付賬款。
2023-03-26 18:14:46
借其他應付款貸利潤分配 借利潤分配貸其他應付款。
2021-04-06 11:17:01
借預付賬款借管理費用,負數(shù) 借管理費用貸預付賬款,這63塊錢在今年抵扣。
2022-04-26 10:03:51
你好,你的分錄是正確的額。 上個月暫估水電費3500元,下個月如何沖銷? 下月取得發(fā)票后: (1)先沖銷暫估預提的水電費3500元 借:管理費用(或制造費用等)--水電費 3500(紅字) 貸:預提費用--水電費 3500(紅字) (2)然后,根據(jù)費用發(fā)票金額入賬 借:管理費用(或制造費用等)--水電費 貸:銀行存款等
2020-12-11 10:34:03
你好,借其他應付款貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤 然后在匯算清繳的時候調(diào)整就可以了
2022-09-12 16:51:09
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    相似問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...