
本月采購的原材料已付款發(fā)票沒來,月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)做賬呢?
答: 借;原材料 貸;應(yīng)付賬款——暫估 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 然后做結(jié)轉(zhuǎn)處理
以前會計作的,借:預(yù)估原材料,貸:預(yù)估應(yīng)付賬款,年末原材料已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,發(fā)票取得不了,年初我還能紅字沖出來嗎,
答: 你好,不用沖紅,直接匯算調(diào)增就可以了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
12月支付原材料款發(fā)票沒到 次年2月票到 老師12月這筆材料可以做成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎 如何做賬
答: 你好 12月份加工生產(chǎn)完畢做的收入的嗎
去年采購一批原材料,發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款金額少記6300,原材料結(jié)轉(zhuǎn)為生產(chǎn)成本,今年怎么做調(diào)整
小規(guī)模,購進原材料,貨款沒付,發(fā)票沒開,借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付了款發(fā)票沒開怎做賬
老師,進材料記:借:原材料 進項稅 貸:應(yīng)付賬款 ,結(jié)轉(zhuǎn)時:借:研發(fā)費貸:原材料 我可以直接記,借:研發(fā)費 進項稅 貸:應(yīng)付賬款嗎?


2.20 追問
2017-11-29 14:52
鄒老師 解答
2017-11-29 14:52