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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-11-29 11:53

借;原材料  貸;應(yīng)付賬款——暫估 
借;預(yù)付賬款  貸;銀行存款 
然后做結(jié)轉(zhuǎn)處理

2.20 追問

2017-11-29 14:52

我這個月購進庫存商品發(fā)票沒有回來,我這個月有銷售,我暫估入庫,那么我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢

鄒老師 解答

2017-11-29 14:52

暫估入庫 
借;庫存商品  貸;應(yīng)付賬款-暫估 
借;應(yīng)收賬款    貸;主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 
借;主營業(yè)務(wù)成本   貸;庫存商品

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借;原材料 貸;應(yīng)付賬款——暫估 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 然后做結(jié)轉(zhuǎn)處理
2017-11-29 11:53:30
你好,不用沖紅,直接匯算調(diào)增就可以了
2020-02-18 14:06:26
生產(chǎn)領(lǐng)用時借生產(chǎn)成本的原材料。
2023-06-29 11:54:49
你好 12月份加工生產(chǎn)完畢做的收入的嗎
2022-12-11 15:46:35
你好 取得發(fā)票沖銷暫估,借;應(yīng)付賬款——暫估,貸;原材料 根據(jù)發(fā)票做購進分錄,借;原材料,貸;銀行存款
2020-07-03 11:58:48
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