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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-04-04 16:51

你好,是當(dāng)年錯(cuò)誤,還是跨年了? 

英勇的面包 追問

2023-04-04 17:09

是當(dāng)年的老師

鄒老師 解答

2023-04-04 17:10

你好,那就是這樣調(diào)整的

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相關(guān)問題討論
你好,是當(dāng)年錯(cuò)誤,還是跨年了??
2023-04-04 16:51:37
你好 之前應(yīng)該是計(jì)提的了 現(xiàn)在是做的繳納分錄的。 如果是個(gè)人先工資扣除在繳納給社保局 掛其他應(yīng)付款 ;如果是先繳納給社保局 在工資扣除掛其他應(yīng)收款。 分別來掛 看情況
2020-03-05 20:47:42
思路沒問題,管理費(fèi)用根據(jù)準(zhǔn)則與實(shí)際的一致做法,只計(jì)入借方,如果是負(fù)數(shù),可用紅字。
2018-05-01 17:11:50
借:其他應(yīng)收款-社保 貸:管理費(fèi)用-社保
2019-05-10 10:43:34
您好,管理人員的是本公司的人員,入管理費(fèi)用,沒有進(jìn)行計(jì)提處理。派遣人員的是代其他公司交的,收到款時(shí)記入了收入,支付社保時(shí)就要計(jì)入成本了,個(gè)人工資扣回的部分,以前已經(jīng)記入了其他應(yīng)付款,上交時(shí)就沖其他應(yīng)付款了
2017-07-09 13:55:17
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