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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-12-04 09:40

你好,這樣是無法申報的

風獵人 追問

2017-12-04 12:44

那怎么辦呢?

鄒老師 解答

2017-12-04 12:48

你好,本來你負數(shù)發(fā)票金額超過正數(shù)發(fā)票金額的時候,系統(tǒng)會提示你無法開具負數(shù)發(fā)票的

風獵人 追問

2017-12-05 08:55

系統(tǒng)沒提示,上個月開了幾張負數(shù)的,這個月零申報,下個月能沖抵稅額嗎?

風獵人 追問

2017-12-05 08:55

稅務局局要辦些什么手續(xù)?

鄒老師 解答

2017-12-05 08:56

你好,你可以申報一些無票收入,使得收入為正數(shù)申報

風獵人 追問

2017-12-05 13:52

那不是多交了稅?沒有收入怎么申報無票收入?下月抵不行嗎?

鄒老師 解答

2017-12-05 13:53

你好,你可以申報虛的無票收入      
無法抵扣的,不多申報收入會導致你當月稅款無法申報的

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相關問題討論
你好,這樣是無法申報的
2017-12-04 09:40:53
您好,據(jù)《國家稅務總局關于修訂<增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定>的通知》(國稅發(fā)[2006]156號)文件第十四條規(guī)定:一般納稅人取得專用發(fā)票后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓的,購買方應向主管稅務機關填報《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》,《申請單》所對應的藍字專用發(fā)票應經(jīng)稅務機關認證。 第十六條、十九條規(guī)定:主管稅務機關對一般納稅人填報的《申請單》進行審核后,出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》;銷售方憑購買方提供的《通知單》開具紅字專用發(fā)票,在防偽稅控系統(tǒng)中以銷項負數(shù)開具。 因未給出藍字專用發(fā)票是否認證、購貨方是否提供《通知單》等情況,請根據(jù)以上規(guī)定確定是否開具負數(shù)發(fā)票。
2022-02-24 14:54:14
直接在開票系統(tǒng)申請開具負數(shù)發(fā)票就是了
2016-05-23 20:03:51
你好 1.你們收到的這個發(fā)票是什么業(yè)務的? ; 你們沒有入賬為什么讓你補稅; 不合理的? ?
2022-04-11 12:27:36
紙質的付出發(fā)票當月開的可以作廢。
2022-01-08 16:30:11
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