合作開發(fā)合同是否繳納印花稅? 問
下午好親!是技術開發(fā)吧,要按技術開發(fā)合同繳納印花 答
老師,一般納稅人,公司買十幾塊的文具開專票還是普 問
那個直接開普票就行 答
收到的費用,分錄是不是:借:銀存 10 貸:費用 -10 問
沒明白為啥是沖費用呢? 答
只有倆張財務報表,怎么錄入到快賬財務軟件里 問
可直接按資產負債表的期末數(shù),錄期初 答
老師好!請問事務所對企業(yè)審計業(yè)務,應該開具6%的專 問
你好,是的,就是這樣了。 答

上個月費用總金額11.5萬元,有五萬是老板直接支付的,其余用轉賬方式支付,賬務處理:借管理費用11.5貸:其他應付款5萬 銀行存款6.5萬 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)老板墊付那5萬發(fā)票抬頭開錯了,我要沖銷,是紅字沖銷整張憑證,在做借:管理費用6.5貸:銀行存款6.5嗎?那這筆還需要結轉嗎?
答: 應該是 借;其他應付款 5萬 貸;管理費用 5萬 需要結轉
老師,關于福襄代沈佳繳納的社保賬務處理問題,下面這樣處理可以不調賬的時候先按實際繳納的社保費補記借;管理費用-社保費(單位部分) 其他應收款-(個人部分) 貸:其他應付款-福襄再一筆借:其他應付款-福襄 貸:庫存現(xiàn)金補充一下代付社保的說明,以及收據(jù)
答: 你好!可以的,完整的處理方式看看這里的鏈接 http://m.kuaiji.com/zixun/shiwu/1588018.html
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師:租房期間(2016.1.1---2016.12.31),1月為免租期,從2月開始每月支付房東10000元租金,到12.31共支付11000的賬務處理:我理解:計提1月費用:借:管理費用--房租9166.67(110000/12) 貸:其他應付款--房東9166.67計提2月費用:借:管理費用--房租9166.67(110000/12) 貸:其他應付款--房東9166.67 2月收到房東發(fā)票10000.00并支付房租 借:其他應付款--房東 ( jQu
答: 請問你的問題是什么?....

