我去年10月代開的增值稅,然后銀行扣了一筆稅的金額卻不是應(yīng)交增值稅,我好像做錯分錄了,我以為附加稅也是當(dāng)月繳納,直接做了分錄,然后一月份又扣了附加稅 那個金額是應(yīng)交增值稅和附加說加起來還差0.02,有2分誤差我就做了營業(yè)外支出,現(xiàn)在要怎么糾正啊 因為1月扣了一筆附加稅,說明附加稅1月才扣的,我10月就以為繳納了,直接做了分錄
小靜兒-
于2023-04-13 10:42 發(fā)布 ??173次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
相關(guān)問題討論

同學(xué)你好
計入營業(yè)外就可以了
2023-04-13 10:43:06

你好 還有一步 借 利潤分配-未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整
2020-01-10 15:21:47

這個知道,我是問附加稅、個稅、增值稅借營業(yè)外支出貸銀行存款對嗎?
2023-07-04 16:50:40

老師:這個是因為3月的時候,開錯稅率,本來是3% 的開成了10% 然后4月份按票申報了,稅也多交了8813.6元,到了4月的時候,沖紅了10% 重新開了3% 因為總金額是不變,所以收入變多了8813.6元,稅少了8813.6元。 7月申報的時候,就自動計稅要多交8813.6元*0.03=264.4的稅;跟我做賬的時候就有264.4差額了。附加稅也多交了。以后是不能抵扣的,也沒有稅可以退哦
2019-07-18 10:01:09

月末借 主營業(yè)務(wù)收入
貸 管理費用
本年利潤
營業(yè)稅金及附加
這樣嗎
2017-03-17 16:32:05
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