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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-12-06 11:33

你好,有工資薪金支出就需要繳納的

香蕉你個(gè)布拿拿 追問(wèn)

2017-12-06 11:34

這個(gè)一般什么時(shí)候交?去哪交?如何交?

鄒老師 解答

2017-12-06 11:34

你好,通常是季度結(jié)束次月在地稅繳納,按工資薪金總額的2%繳納

香蕉你個(gè)布拿拿 追問(wèn)

2017-12-06 11:36

是企業(yè)交的還是員工個(gè)人交的

鄒老師 解答

2017-12-06 11:36

你好,是公司負(fù)擔(dān)的

香蕉你個(gè)布拿拿 追問(wèn)

2017-12-06 11:38

那個(gè)老師,公司所有員工不管工資多少都要在地稅申報(bào)個(gè)稅嗎

鄒老師 解答

2017-12-06 11:40

你好,是的,有工資薪金所得就需要申報(bào),只是有納稅或不需要納稅的區(qū)別,但是都需要申報(bào)的

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好,有工資薪金支出就需要繳納的
2017-12-06 11:33:00
你好,按工資薪金總額的2%計(jì)算申報(bào)繳納。
2017-06-14 10:25:46
<p>你好,每個(gè)公司只要有發(fā)生工資薪金支出,都有工會(huì)經(jīng)費(fèi)的繳納義務(wù)的</p>
2016-07-27 15:46:48
是的,工會(huì)經(jīng)費(fèi)皆須繳納(或者繳納工會(huì)籌備費(fèi),計(jì)算一樣),一般是稅務(wù)機(jī)關(guān)代收。
2018-08-22 10:51:08
用于辦公指定的用途吧                       
2017-07-13 14:21:38
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精選問(wèn)題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問(wèn)題?我代入 問(wèn)

    同學(xué)你好,能把題目貼上來(lái)么?

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  • 甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問(wèn)

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算

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