亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-12-12 10:23

應(yīng)該注意哪些問題,都是沒有發(fā)票的。核定征收企業(yè)是不是可以不用做成本和不需要進項票,但是查賬征收需要

綠泡泡 追問

2017-12-12 10:30

去年是查賬,今年是核定,專管員都要查。今年核定就可以不用進項票?去年和今年每年收入都是4-5萬?,F(xiàn)在就是去年賬本不知道要注意什么,哪些方面需要調(diào)整?

綠泡泡 追問

2017-12-12 10:40

去年收入4萬,工資就做了4萬。沒有進項稅,那如果補收入5萬,增值稅可以不用交,一個季度不滿9萬免增值稅。但是企業(yè)所得稅會不會要求50000*25%來交稅啊。就擔(dān)心這個。

綠泡泡 追問

2017-12-12 10:49

那可以不做成本,工資做多一點。就是收入4萬,工資再做多些做個5.6萬,多做一些,到時候補稅也可以少些

宋生老師 解答

2017-12-12 10:01

您好!賬本倒是沒什么,但是你這明顯有問題,到時候經(jīng)不起查啊

宋生老師 解答

2017-12-12 10:24

您好!你現(xiàn)在是說去年還是說今年。如果是核定征收的年份可以不用發(fā)票。

宋生老師 解答

2017-12-12 10:31

您好!核定是可以不用發(fā)票的。你查賬的,這樣根本經(jīng)不起查,估計會讓你補稅了。你等查到按要求補稅就算了。

宋生老師 解答

2017-12-12 10:45

您好!是的。就是按這個來補,這個沒有好辦法。

宋生老師 解答

2017-12-12 10:49

您好!不行的,你做的越多越難解釋。而且你工資那么多,你交個稅嗎,買社保嗎?都是一堆麻煩。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好!賬本倒是沒什么,但是你這明顯有問題,到時候經(jīng)不起查啊
2017-12-12 10:01:59
你好,賬可以正常做,匯算清繳調(diào)增
2019-12-25 23:33:53
你好,根據(jù)利潤表的利潤總額來申報,沒有發(fā)票的匯算清繳時再調(diào)增補繳
2018-04-03 11:31:21
你好,不可以的,小規(guī)模進項是不可以抵扣的
2017-09-27 15:52:18
你好,核定征收就是所得稅根據(jù)收入計算,查賬征收就是所得稅根據(jù)利潤總額計算征收 改變征收方式需要一年的一月份去做征收方式鑒定
2017-12-21 10:40:55
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學(xué)你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買

    你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

  • 甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自

    因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算

舉報
取消
確定
請完成實名認(rèn)證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

取消
確定
加載中...