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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-12-12 14:57

你好,可以計(jì)入工程施工——間接費(fèi)用

HonEy 追問

2017-12-12 15:02

嗯好的呢,謝謝老師的指導(dǎo)

鄒老師 解答

2017-12-12 15:03

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!

HonEy 追問

2017-12-13 09:58

老師,請(qǐng)問下面圖片上的分錄對(duì)嗎?就是那個(gè)稅控盤480的那張票可以全額抵扣的,被我被小心認(rèn)證了,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)

鄒老師 解答

2017-12-13 10:03

你好,調(diào)整是這樣處理的

HonEy 追問

2017-12-13 10:13

那這個(gè)第二個(gè)分錄需不需要做啊?您上次告訴我的分錄好像就是不要做得,所以我想咨詢一下到底要不要寫第二個(gè)分錄

鄒老師 解答

2017-12-13 10:14

你好,減免是需要做第二個(gè)分錄

HonEy 追問

2017-12-13 10:16

嗯嗯好的呢,那這個(gè)減免的金額應(yīng)該寫稅控盤全額480的吧,我上面寫錯(cuò)了

鄒老師 解答

2017-12-13 10:16

你好,是的,是全額減免的

HonEy 追問

2017-12-13 10:20

嗯嗯好的呢,明白咯,謝謝老師

鄒老師 解答

2017-12-13 10:20

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!

HonEy 追問

2017-12-13 17:37

老師,請(qǐng)問記賬憑證上的會(huì)計(jì)主管,過賬,復(fù)核,制單可以是同一個(gè)人嗎?

鄒老師 解答

2017-12-13 17:51

你好,需要分別是不同的人員的

HonEy 追問

2017-12-14 09:08

那老師,請(qǐng)問這四項(xiàng)那個(gè)能是同一個(gè)人,那個(gè)不能是同一個(gè)人?

鄒老師 解答

2017-12-14 09:09

你好,主管,復(fù)核可以是同一個(gè),其他的需要是不同的人

HonEy 追問

2017-12-14 09:40

好的,謝謝老師,明白咯

鄒老師 解答

2017-12-14 09:41

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!

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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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