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送心意

淑女老師

職稱中級會計師

2017-12-12 18:23

你好,是的,先暫估入庫,取得發(fā)票后沖回再按照發(fā)票金額入賬

吉吉 追問

2017-12-12 18:26

沖回時候的分錄是如何做呢

淑女老師 解答

2017-12-12 18:36

你好,和原來的分錄一模一樣,但是金額用負(fù)數(shù)表示

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相關(guān)問題討論
您好,這樣處理是可以的。
2020-07-13 21:29:20
你好,是的,先暫估入庫,取得發(fā)票后沖回再按照發(fā)票金額入賬
2017-12-12 18:23:38
你好 借:銀行存款?,貸:其他業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:其他業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:原材料
2022-04-19 11:50:48
借:預(yù)付賬款600,貸:銀行存款600;借:原材料598,現(xiàn)金2貸:預(yù)付賬款600
2018-03-16 08:25:00
借:主營業(yè)務(wù)成本貸:原材料
2018-03-21 08:48:03
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