
老師,請問下,當(dāng)月暫估入庫了,次月是月初就要沖銷暫估的憑證了,還是可以等實際收到發(fā)票了再沖銷
答: 是的,可以等實際收到發(fā)票了再沖銷
本月暫估入庫了,下月初可不可以不沖銷,因為我暫估的單價是對的;到發(fā)票到了才沖銷暫估入庫。
答: 你好!可以的。可以這樣操作
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這個月暫估了入庫,然后做暫估出庫,最后還結(jié)轉(zhuǎn)了成本,如果到下個月,暫估的進(jìn)項回來了,需要沖銷暫估入庫,沖銷暫估出庫,再沖銷結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
答: 你好,之前結(jié)轉(zhuǎn) 的成本數(shù)據(jù)有錯誤嗎?
老師,我們這個月沒有開票的采購入庫,這個月暫估入庫,問了下采購,估計兩三個月可能都不能來發(fā)票,請問下月初可以不沖暫估,等到什么時候來票再沖暫估,同時再做正確的入庫,這樣可以嗎
老師,請問暫估入庫,月初沖紅,然后月末再暫估入庫,月初再充紅,可是領(lǐng)用的成本不用沖紅,月初沖紅的時候,庫存不就現(xiàn)實負(fù)數(shù)了嗎?
請問老師,暫估一批材料,然后發(fā)票分好幾個月收齊,這個怎么處理。是等發(fā)票收齊了一起入賬沖銷暫估?還是每個月先入賬了做為庫存,然后齊了再沖銷暫估呢?

