老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開 問
按 權責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66 問
1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結轉(zhuǎn)增值稅 結轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產(chǎn)生的銷項稅額進行結轉(zhuǎn),賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入 問
同學你好,能把題目貼上來么? 答
你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買 問
你好,這個按照產(chǎn)權轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工 答
甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問
因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算 答

公司4月份剛成立,截止到目前沒建賬,只有銷貨、進貨、銀行流水,費用支出都是只有人事一人管,目前老板讓我建賬,我發(fā)現(xiàn)公司賬務方面有很多漏洞,都是人事管錢,費用支出都是經(jīng)過她,我要是去給老板說正常費用報銷流程需經(jīng)會計審核,會不會得罪人事呢,我要不要去給老板提建議呢?
答: 您好!當然要提,財務得罪人是正常的。而且做財務的如果怕得罪人,就得不到老板的賞識啊。
公司平時的費用報銷支出可以月底統(tǒng)一記賬嗎?
答: 可以的,你發(fā)票要分開具體的明細
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
像平常報銷的費用 可以直接確認費用支出不?
答: 您好,需要有車票在附著話可以
請問老師, 這個月員工報銷的,但是實際支出日期是上個月的,內(nèi)賬一般到底應該是算入這個月的費用支出還是上個月的呢?
采購向公司借款購買項目材料,后續(xù)做了相應費用報銷與退還剩余金額,這是直接做費用支出還是要先做比借款分錄再做費用的分錄沖銷
公司是新公司,現(xiàn)公司還沒有出納.假如有費用報銷這些,能不能直接對公帳上匯款給報銷人的私人銀行帳上?還是一直要用支票提現(xiàn),之后再去自行支付費用?
老師您好,請問出納打款員工的費用報銷時,有一筆款重復打款了,可以要求員工從自己的卡打回公司的賬戶嗎?在同一個月處理了,賬務上還要提現(xiàn)嗎?


駱旭燕 追問
2017-12-15 14:51
宋生老師 解答
2017-12-15 14:52