老師 我公司去年買(mǎi)了一部車(chē)金蝶軟件上顯示期初原 問(wèn)
同學(xué),你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學(xué)校工作,之前沒(méi)有做過(guò)民非的賬務(wù) 問(wèn)
第一個(gè)需要交 第二個(gè)需要交個(gè)稅,合并到工資 第三個(gè)借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 答
請(qǐng)問(wèn)用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出,月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問(wèn)
你好,借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 問(wèn)
你好,沖暫估涉及到損益類(lèi)的科目,用以前年度損益調(diào)整 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是損益類(lèi)科目 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。 實(shí)際你法人沒(méi)有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對(duì) 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。 答
老師,請(qǐng)問(wèn)工資漏計(jì)提了,怎么處理 問(wèn)
你好,這個(gè)做補(bǔ)充計(jì)提了。 答

老師,固定資產(chǎn)清理的分錄是 借: 固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸: 固定資產(chǎn)如果已經(jīng)提完折舊的是 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 嗎??
答: 同學(xué)你好,我是曉博老師
老師,您好!我們的一項(xiàng)固定資產(chǎn)報(bào)廢了,已計(jì)提完折舊 處理的分錄借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊貸:固定資產(chǎn) 累計(jì)折舊額不是等于固定資產(chǎn)額嗎? 那可不可以直接 借累計(jì)折舊 貸 固定資產(chǎn)?
答: 您好,您假如沒(méi)有殘值的話,那可以這樣做的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
低于5000的固定資產(chǎn)一次性折舊完后,固定資產(chǎn)處理后,怎么分錄?
答: 你好!沒(méi)有一次折舊的折舊方法。 你直接入費(fèi)用或者成本。而不是折舊。


墨墨子 追問(wèn)
2017-12-15 14:58
宋生老師 解答
2017-12-15 14:59
墨墨子 追問(wèn)
2017-12-15 15:23
宋生老師 解答
2017-12-15 15:23
墨墨子 追問(wèn)
2017-12-15 16:29
宋生老師 解答
2017-12-15 16:30