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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2023-05-29 09:08

你好,你之前做的暫估成本分錄是? 

妮諾 追問

2023-05-29 09:11

借:主營業(yè)務(wù)成本      貸:應(yīng)付賬款

鄒老師 解答

2023-05-29 09:12

你好,那沖銷分錄是
借:應(yīng)付賬款,貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本

妮諾 追問

2023-05-29 09:13

老師,沖銷分錄后面金額是負的

鄒老師 解答

2023-05-29 09:14

你好,那沖銷分錄是
借:應(yīng)付賬款,貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本
金額是正數(shù),如果是負數(shù)我會特別說明的

妮諾 追問

2023-05-29 09:17

老師,您仔細看一下我的分錄,沖銷的那一筆是  借:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本(負數(shù))    貸:應(yīng)付賬款(負數(shù))

鄒老師 解答

2023-05-29 09:18

你好,我們的方法不同,結(jié)果都是一樣的啊

妮諾 追問

2023-05-29 09:19

是的,所以我的問題是我做的分錄正確的嗎?

鄒老師 解答

2023-05-29 09:21

你好,你紅沖暫估成本的分錄是正確的

妮諾 追問

2023-05-29 09:22

后面的補做成本和結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?

鄒老師 解答

2023-05-29 09:26

你好,形式是對的,金額需要你自己去核對一下。

妮諾 追問

2023-05-29 09:33

好的,,,,謝謝

鄒老師 解答

2023-05-29 09:34

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。

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相關(guān)問題討論
你好,你之前做的暫估成本分錄是??
2023-05-29 09:08:33
您好 請問暫估時候分錄怎么寫的
2020-05-22 11:37:57
年前做的成本暫估 這筆業(yè)務(wù)取消了 所得稅也已經(jīng)補交了 咋么處理賬務(wù)
2023-06-12 16:43:03
你只需要充一筆就行呀,沖的時候就是借以前年度損益調(diào)整,-10萬貸,應(yīng)付賬款-10萬。
2021-10-24 16:12:55
可以不暫估進項,沖暫估時原樣分錄做紅字即可
2018-03-11 19:26:39
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