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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-12-25 12:03

那那幾個(gè)月抵扣的稅款要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,要補(bǔ)稅嗎

綠泡泡 追問

2017-12-25 13:09

就是之前掃描抵扣的稅款不用補(bǔ)稅,直接要對(duì)方在12月補(bǔ)正確的發(fā)票給我們就行?

綠泡泡 追問

2017-12-26 19:18

一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)票現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)對(duì)方把我公司電話漏掉了,請(qǐng)問怎么辦,前幾個(gè)月的已經(jīng)掃描抵扣了

綠泡泡 追問

2017-12-26 19:22

稅局查到會(huì)怎么樣呢?還有電話寫的是手機(jī)號(hào)碼,不是固定電話有問題嗎?之前還有開了手機(jī)號(hào)碼。

綠泡泡 追問

2017-12-26 19:30

這個(gè)月對(duì)方開的發(fā)票也沒有電話,叫對(duì)方重開,對(duì)方不愿意,怎么辦

綠泡泡 追問

2017-12-26 19:46

對(duì)方?jīng)]有這么多張發(fā)票,開不出來了,怎么辦。掃了發(fā)現(xiàn)問題大嗎?有什么不好

綠泡泡 追問

2017-12-26 20:05

信息不齊全,稅局是不是可以要求進(jìn)項(xiàng)票作廢,補(bǔ)繳稅款的啊

鄒老師 解答

2017-12-25 12:00

你好,需要對(duì)方開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷,做進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù),然后開具正確名稱的公司名稱發(fā)票

鄒老師 解答

2017-12-25 12:43

你好,不是轉(zhuǎn)出,而是做進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)

鄒老師 解答

2017-12-25 13:12

你好,是在這個(gè)月開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷進(jìn)項(xiàng),而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出補(bǔ)稅

鄒老師 解答

2017-12-26 19:19

你好,之后想注意,之前已經(jīng)認(rèn)證 的就不去管了
之后開具發(fā)票需要讓對(duì)方填寫上電話號(hào)碼信息的

鄒老師 解答

2017-12-26 19:24

你好,查到屬于發(fā)票信息漏填,不影響認(rèn)證抵扣
最好是固定電話,而不是 手機(jī)號(hào)碼

鄒老師 解答

2017-12-26 19:34

你好,對(duì)方開具的發(fā)票信息不全,是有義務(wù)重新開具的

鄒老師 解答

2017-12-26 19:49

你好,屬于發(fā)票信息不齊全

鄒老師 解答

2017-12-26 20:07

你好,一般是不會(huì)這樣,只是要求以后注意,按規(guī)定取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票

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你好 借成本費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-04-11 15:49:54
你好,需要對(duì)方開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷,做進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù),然后開具正確名稱的公司名稱發(fā)票
2017-12-25 12:00:03
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
2025-02-23 14:38:52
你好,要做進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證,再按免稅金額占全部銷售額的比例做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2021-10-25 09:05:39
你好, 一般納稅人取得專票可以抵扣,除了集體福利和個(gè)人消費(fèi),簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,免稅項(xiàng)目除外
2021-06-22 20:45:32
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