一般納稅人,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)8.9.10.11月進(jìn)項(xiàng)票對(duì)方公司名稱寫錯(cuò)了,請(qǐng)問怎么辦,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
綠泡泡
于2017-12-25 11:58 發(fā)布 ??887次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-12-25 12:03
那那幾個(gè)月抵扣的稅款要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,要補(bǔ)稅嗎
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你好 借成本費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-04-11 15:49:54

你好,需要對(duì)方開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷,做進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù),然后開具正確名稱的公司名稱發(fā)票
2017-12-25 12:00:03

結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
2025-02-23 14:38:52

你好,要做進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證,再按免稅金額占全部銷售額的比例做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2021-10-25 09:05:39

你好, 一般納稅人取得專票可以抵扣,除了集體福利和個(gè)人消費(fèi),簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,免稅項(xiàng)目除外
2021-06-22 20:45:32
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