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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-12-25 14:06

你好,你需要根據(jù)發(fā)票,收據(jù)一起入賬的

下一個(gè)十年 追問

2017-12-25 14:09

那我寫報(bào)銷金額的話,到底是寫12000還是11800呀?

鄒老師 解答

2017-12-25 14:10

你好,按12000入賬,沒有支付的掛賬應(yīng)付賬款 200

下一個(gè)十年 追問

2017-12-25 14:11

老師,這個(gè)是一個(gè)臨時(shí)的加工費(fèi)用,以后不會(huì)有合作了,所以我就想,只是用發(fā)票做賬。就當(dāng)這張收據(jù)不存在。

鄒老師 解答

2017-12-25 14:12

你好,如果200不需要支付,你可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入核算

下一個(gè)十年 追問

2017-12-25 14:17

營(yíng)業(yè)外收入要交稅的,所以我還是只用發(fā)票入賬,就當(dāng)沒有這張收據(jù),讓老板寫報(bào)銷單,正常報(bào)銷,沖老板的其他應(yīng)收。這樣可以嗎?

鄒老師 解答

2017-12-25 14:17

你好,你的意思就是按11800入賬?

下一個(gè)十年 追問

2017-12-25 14:20

我的意思是按12000入賬,讓老板寫報(bào)銷單報(bào)銷這個(gè)加工費(fèi),因?yàn)橘~上面有老板的其他應(yīng)收款,我就把這個(gè)拿來沖其他應(yīng)收款。

鄒老師 解答

2017-12-25 14:20

你好,可以這樣處理

下一個(gè)十年 追問

2017-12-25 14:21

非常感謝老師的耐心細(xì)致,回答。

鄒老師 解答

2017-12-25 14:21

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!

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你好,你需要根據(jù)發(fā)票,收據(jù)一起入賬的
2017-12-25 14:06:36
你們當(dāng)時(shí)做賬的時(shí)候 借:原材料/庫(kù)存商品 10 進(jìn)項(xiàng)增值稅 這邊稅率不知道,我沒有算 貸:應(yīng)付賬款 等到打折扣的時(shí)候 借:應(yīng)付賬款 10 貸:銀行存款 9 營(yíng)業(yè)外收入 1
2020-02-15 18:27:33
您好,可以現(xiàn)金入賬,只要你方出具一張收到1000元現(xiàn)金的收據(jù)給對(duì)方就可以了。相當(dāng)于你多匯出去的1000元作為往來款給對(duì)方公司,然后又通過現(xiàn)金收回往來款。
2018-09-20 14:51:24
你好,不會(huì)有損失的
2016-08-18 22:30:48
你好!可以的。你計(jì)入應(yīng)付賬款的借方就好了。只是有借方余額
2019-10-30 15:03:43
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