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送心意

玲老師

職稱會計師

2023-06-08 10:00

你好。那現(xiàn)在補一個結(jié)轉(zhuǎn)分錄就行了,補在現(xiàn)在,因為他金額小。

Lxm 追問

2023-06-08 10:03

小規(guī)模,直接做一個借應交增值稅480貸減免稅款480就可以了?

玲老師 解答

2023-06-08 10:07

你好 你是說哪個業(yè)務沒有結(jié)轉(zhuǎn)   補充一下 

Lxm 追問

2023-06-08 10:08

購金稅盤和維護費的480元的減免稅款沒結(jié)轉(zhuǎn)

Lxm 追問

2023-06-08 10:10

如果這不是首次購買金稅盤,又該如何處理?

玲老師 解答

2023-06-08 10:10

你好,小規(guī)模不需要結(jié)轉(zhuǎn)的,就是一個購買后面是一個全額抵扣增值稅的分錄,你說的減免到底是哪個可以補充一下。

Lxm 追問

2023-06-08 10:13

小規(guī)模的減免稅款年底也不需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?這樣一直掛在賬上?

玲老師 解答

2023-06-08 10:15

你好,我一直沒明白你減免稅款是指減免什么?比如一個季度30萬免增值稅,是說這個減免嗎?

Lxm 追問

2023-06-08 10:15

當時賬上這樣記得,借管理費用480貸現(xiàn)金480,借應交稅金減免480貸營業(yè)外收入480,賬上這減免稅金的480從2019年一直掛到現(xiàn)在。

玲老師 解答

2023-06-08 10:17

是的可以的,這個可以有余額的。

Lxm 追問

2023-06-08 10:17

減免金稅盤和維護費480

玲老師 解答

2023-06-08 10:17

借方的應交稅費減免稅額,這個可以有余額。

Lxm 追問

2023-06-08 10:19

那這個余額可以年年掛著么?那每次對稅金都有個差額480吧?

玲老師 解答

2023-06-08 10:22

你好,減免的這個可以有余額的,不用調(diào)整。

Lxm 追問

2023-06-08 10:29

感覺答非所問,

玲老師 解答

2023-06-08 10:33

因為他一直有這個余額,所以一直有。但是我覺得你前面第1個你增值稅稅盤那個分錄有問題。說那個減免我不清楚,你這個是因為什么減免的,你最好是補充一下,我覺得你分錄不對。

Lxm 追問

2023-06-08 10:36

首次購買金稅盤支付200維護費280,正確的分錄和保稅流程應該是什么?

玲老師 解答

2023-06-08 10:43

購買的時候借管理費用,辦公費480,貸銀行存款。
然后你抵扣的時候可以全額抵扣。借應交稅費應交增值稅。管理費用。
這樣就不把咱們應該交的增值稅抵扣了嗎?我不建議你寫一個三級專欄減免稅額,這樣就會有余額。要是不寫這個就正好抵了,咱需要交的應交稅費要交增值稅??颇烤推?jīng)]有余額。

玲老師 解答

2023-06-08 10:43

因為咱是小規(guī)模納稅人,直接到二級科目就可以。你一定要設置一個減免這個三級專欄,那他借方就會有余額,這種有余額也不用結(jié)轉(zhuǎn)。

玲老師 解答

2023-06-08 10:44

申報稅款時是填寫在增值稅申報表的表4減免表,還有主表應納稅額減免額那一行。

Lxm 追問

2023-06-08 10:47

2019年賬上做了減免稅480,但是沒有填過申報表4的減免表。我剛接上賬,核對稅金的時候發(fā)現(xiàn)了這個問題?,F(xiàn)在怎么辦?

玲老師 解答

2023-06-08 10:52

你好。那您就把申報表這個補充申報上。把前面抵扣的分了紅沖,然后再做到這個月底扣的這個月上。

Lxm 追問

2023-06-08 10:54

畢竟跨了好幾年,稅務局那能通過嗎?

玲老師 解答

2023-06-08 11:02

可以的,賬務處理有錯誤咱們可以更正。然后申報這個各地有差異,要是通不過就是不能抵扣,系統(tǒng)會有提示,你可以填寫試一下。

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相關問題討論
同學你好 發(fā)生的那個月填寫附表四了嗎
2023-06-08 10:22:38
你好。那現(xiàn)在補一個結(jié)轉(zhuǎn)分錄就行了,補在現(xiàn)在,因為他金額小。
2023-06-08 10:00:13
您好!可以的。
2017-05-02 16:38:02
借:管理費用1050 貸:銀行存款 1050 減免時 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)1050 貸:營業(yè)外收入——減免稅費1050
2017-06-28 16:05:26
您好 支付的時候 借 管理費用--辦公費 貸 現(xiàn)金 減免增值稅的時候 借 應交稅費-應交增值稅-減免稅 借方藍字 借 管理費用-辦公費 借方紅字 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 管理費用-辦公費 貸 本年利潤
2020-01-10 15:26:50
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