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送心意

玲老師

職稱(chēng)會(huì)計(jì)師

2023-06-08 10:00

你好。那現(xiàn)在補(bǔ)一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄就行了,補(bǔ)在現(xiàn)在,因?yàn)樗痤~小。

Lxm 追問(wèn)

2023-06-08 10:03

小規(guī)模,直接做一個(gè)借應(yīng)交增值稅480貸減免稅款480就可以了?

玲老師 解答

2023-06-08 10:07

你好 你是說(shuō)哪個(gè)業(yè)務(wù)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)   補(bǔ)充一下 

Lxm 追問(wèn)

2023-06-08 10:08

購(gòu)金稅盤(pán)和維護(hù)費(fèi)的480元的減免稅款沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)

Lxm 追問(wèn)

2023-06-08 10:10

如果這不是首次購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán),又該如何處理?

玲老師 解答

2023-06-08 10:10

你好,小規(guī)模不需要結(jié)轉(zhuǎn)的,就是一個(gè)購(gòu)買(mǎi)后面是一個(gè)全額抵扣增值稅的分錄,你說(shuō)的減免到底是哪個(gè)可以補(bǔ)充一下。

Lxm 追問(wèn)

2023-06-08 10:13

小規(guī)模的減免稅款年底也不需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?這樣一直掛在賬上?

玲老師 解答

2023-06-08 10:15

你好,我一直沒(méi)明白你減免稅款是指減免什么?比如一個(gè)季度30萬(wàn)免增值稅,是說(shuō)這個(gè)減免嗎?

Lxm 追問(wèn)

2023-06-08 10:15

當(dāng)時(shí)賬上這樣記得,借管理費(fèi)用480貸現(xiàn)金480,借應(yīng)交稅金減免480貸營(yíng)業(yè)外收入480,賬上這減免稅金的480從2019年一直掛到現(xiàn)在。

玲老師 解答

2023-06-08 10:17

是的可以的,這個(gè)可以有余額的。

Lxm 追問(wèn)

2023-06-08 10:17

減免金稅盤(pán)和維護(hù)費(fèi)480

玲老師 解答

2023-06-08 10:17

借方的應(yīng)交稅費(fèi)減免稅額,這個(gè)可以有余額。

Lxm 追問(wèn)

2023-06-08 10:19

那這個(gè)余額可以年年掛著么?那每次對(duì)稅金都有個(gè)差額480吧?

玲老師 解答

2023-06-08 10:22

你好,減免的這個(gè)可以有余額的,不用調(diào)整。

Lxm 追問(wèn)

2023-06-08 10:29

感覺(jué)答非所問(wèn),

玲老師 解答

2023-06-08 10:33

因?yàn)樗恢庇羞@個(gè)余額,所以一直有。但是我覺(jué)得你前面第1個(gè)你增值稅稅盤(pán)那個(gè)分錄有問(wèn)題。說(shuō)那個(gè)減免我不清楚,你這個(gè)是因?yàn)槭裁礈p免的,你最好是補(bǔ)充一下,我覺(jué)得你分錄不對(duì)。

Lxm 追問(wèn)

2023-06-08 10:36

首次購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)支付200維護(hù)費(fèi)280,正確的分錄和保稅流程應(yīng)該是什么?

玲老師 解答

2023-06-08 10:43

購(gòu)買(mǎi)的時(shí)候借管理費(fèi)用,辦公費(fèi)480,貸銀行存款。
然后你抵扣的時(shí)候可以全額抵扣。借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。管理費(fèi)用。
這樣就不把咱們應(yīng)該交的增值稅抵扣了嗎?我不建議你寫(xiě)一個(gè)三級(jí)專(zhuān)欄減免稅額,這樣就會(huì)有余額。要是不寫(xiě)這個(gè)就正好抵了,咱需要交的應(yīng)交稅費(fèi)要交增值稅??颇烤推?jīng)]有余額。

玲老師 解答

2023-06-08 10:43

因?yàn)樵凼切∫?guī)模納稅人,直接到二級(jí)科目就可以。你一定要設(shè)置一個(gè)減免這個(gè)三級(jí)專(zhuān)欄,那他借方就會(huì)有余額,這種有余額也不用結(jié)轉(zhuǎn)。

玲老師 解答

2023-06-08 10:44

申報(bào)稅款時(shí)是填寫(xiě)在增值稅申報(bào)表的表4減免表,還有主表應(yīng)納稅額減免額那一行。

Lxm 追問(wèn)

2023-06-08 10:47

2019年賬上做了減免稅480,但是沒(méi)有填過(guò)申報(bào)表4的減免表。我剛接上賬,核對(duì)稅金的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題?,F(xiàn)在怎么辦?

玲老師 解答

2023-06-08 10:52

你好。那您就把申報(bào)表這個(gè)補(bǔ)充申報(bào)上。把前面抵扣的分了紅沖,然后再做到這個(gè)月底扣的這個(gè)月上。

Lxm 追問(wèn)

2023-06-08 10:54

畢竟跨了好幾年,稅務(wù)局那能通過(guò)嗎?

玲老師 解答

2023-06-08 11:02

可以的,賬務(wù)處理有錯(cuò)誤咱們可以更正。然后申報(bào)這個(gè)各地有差異,要是通不過(guò)就是不能抵扣,系統(tǒng)會(huì)有提示,你可以填寫(xiě)試一下。

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同學(xué)你好 發(fā)生的那個(gè)月填寫(xiě)附表四了嗎
2023-06-08 10:22:38
你好。那現(xiàn)在補(bǔ)一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄就行了,補(bǔ)在現(xiàn)在,因?yàn)樗痤~小。
2023-06-08 10:00:13
您好!可以的。
2017-05-02 16:38:02
您好 支付的時(shí)候 借 管理費(fèi)用--辦公費(fèi) 貸 現(xiàn)金 減免增值稅的時(shí)候 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅 借方藍(lán)字 借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 借方紅字 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸 本年利潤(rùn)
2020-01-10 15:26:50
免稅收入調(diào)減即可
2017-04-14 16:23:39
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