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優(yōu)雅的柚子
于2023-06-14 11:12 發(fā)布 ??584次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2023-06-14 11:12
同學你好原分錄負數(shù)紅沖暫估的然后按照發(fā)票做賬
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暫估款發(fā)票收到后怎么做會計分錄?
答: 同學你好 原分錄負數(shù)紅沖暫估的 然后按照發(fā)票做賬
暫估成本應該怎么做分錄,然后收到發(fā)票之后沖暫估該怎么做分錄
答: 借:原材料 貸:其他應付款暫估
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 暫估進項票怎么做會計分錄 等發(fā)票收到后再怎么沖呢
答: 您好 借:庫存商品等 不含可抵扣進項稅額 貸;應付賬款-暫估 收到發(fā)票 借:應付賬款-暫估 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款
購貨暫估的會計分錄怎么做的,發(fā)票未到,暫估,下月發(fā)票到了沖暫估對嗎?
討論
老師,我暫估的成本,收到發(fā)票了,同時付了款,沖回暫估后,付款怎么做分錄
老師你好!材料暫估入庫的會計分錄 借:原材料 貸:應付賬款-暫估入庫 收到發(fā)票后怎么做分錄,是借:原材料- 貸:銀行存款 嗎
費用發(fā)票未收到,先暫估,這個會計分錄怎么做?
本月暫估費用,下月收到發(fā)票,會計分錄怎么做
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.98 解題: 459086 個
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