
貨款打老板那兒了,然后過了幾天老板要報銷,說用貨款抵,他不用給我轉(zhuǎn)我也不用給他了,這樣的話,我是不是可以知道老板收到貨款是計:借其他應(yīng)收-老板,然后報銷時:貸其他應(yīng)收-老板。中間不走現(xiàn)金和銀行科目。還是我之前不計,老板說抵銷時,我做一筆,借:現(xiàn)金。然后再做報銷的貸:現(xiàn)金
答: 您好,建議還是使用其他應(yīng)收款-老板來處理賬務(wù)比較好。
報銷的庫存現(xiàn)金不夠用了,先用老板個人款報銷,到時有款了再還老板可以嗎?借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款-XX員工名借:其他應(yīng)付款-XX員工名 貸:其他應(yīng)付款-老板有庫存現(xiàn)金了后還老板分錄:借:其他應(yīng)付款-老板 貸:庫存現(xiàn)金上面這樣做可以嗎?
答: 你好!可以的了。對的,就是這樣做分錄
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我收到保險公司理賠我們的錢,我做了借銀行貸其他應(yīng)收款,這個修理費是老板墊付的!我還沒有報銷他!是不是在報銷的時候再做一筆借其他應(yīng)收款貸現(xiàn)金或者其他應(yīng)付款老板
答: 你好,是的, 應(yīng)該是借銀行存款貸其他按應(yīng)付款 到時支付借其他按應(yīng)付款貸銀行

