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送心意

陳靜老師

職稱,中級會計師

2018-01-01 20:34

你好!將17年暫估的紅沖,在將發(fā)票藍字入賬,在匯算清繳前來發(fā)票就行的。

陳靜老師 解答

2018-01-01 20:37

先沖銷之前的暫估成本,然后按照實際成本,進項稅進行做分錄,借成本,進行稅,貸應付賬款

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你好!將17年暫估的紅沖,在將發(fā)票藍字入賬,在匯算清繳前來發(fā)票就行的。
2018-01-01 20:34:51
你好,當然在18年的憑證中呀。收到票后,先沖去年的暫估,再按票面做分錄 ,發(fā)票附在這個憑證后 17年暫估的,到18年5月31日前還沒有發(fā)票的,全部調整!
2018-05-24 12:13:09
紅字分錄 借:以前年度損益調整 貸:應付賬款 在根據(jù)發(fā)票 借:以前年度損益調整 應交稅費~增值稅~進 貸:應付賬款
2019-04-17 23:43:56
您好!這個是要做以前年度損益調整的 。
2019-11-18 17:33:30
你好!匯算清繳前且無差額直接在18年沖紅在做藍字就可以,否則就需要通過以前年度損益調整
2018-05-18 11:44:11
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