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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2018-01-04 07:31

借:應交稅費170.94貸:管理費用170.94

°青春的尾巴し 追問

2018-01-04 08:15

老師,這個應交稅費,一增值稅稅這個要做進項稅額轉出嗎?

袁老師 解答

2018-01-04 08:20

應交稅費--減免稅額

°青春的尾巴し 追問

2018-01-04 08:23

老師,但是她之前把29.04元稅金的專票抵扣了,不是要轉出后再從新做賬嗎?

袁老師 解答

2018-01-04 08:31

如果是這樣,轉出,重做吧

°青春的尾巴し 追問

2018-01-04 08:43

借:管理費用  -200    應交稅費---進項稅轉出    -29.04       貸:不個我不懂         更正     借:應交稅費----減免稅額 200      貸:這個我也不懂

袁老師 解答

2018-01-04 08:46

這個就是把原來憑證紅沖掉,再重新做就可以了

°青春的尾巴し 追問

2018-01-04 08:55

老師,那紅沖的那個稅, 之前寫進項稅的,我現(xiàn)在是不是做進項稅轉出???其他的都不變?

袁老師 解答

2018-01-04 09:02

是的,你的理解正確

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相關問題討論
借:應交稅費170.94貸:管理費用170.94
2018-01-04 07:31:48
你好,分錄就是 借-管理費用200,貸-庫存現(xiàn)金, 全額抵減時,借-應交稅費-應交增值稅-減免稅額, 貸-管理費用200
2017-12-08 15:11:38
借;應交稅費(減免稅額) 貸;管理費用 這個是可以全額減免,不需要認證,不能計入進項稅額的
2018-01-04 09:05:04
是這樣,如果是專用發(fā)票,就是驗票抵扣,再做進項稅額轉出處理。按全部的金額進行抵扣處理 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅費) 貸:營業(yè)外收入——減免稅費
2017-09-30 11:57:53
你好,你可以做這個調整分錄 借;以前年度損益調整 貸;應交稅金——進項稅額
2018-07-28 16:08:51
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