公司賣邊角料怎么入賬,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn) 問
計入其他業(yè)務(wù)收入,不用結(jié)轉(zhuǎn)成本 答
前期工資計提有誤,現(xiàn)在賬上應(yīng)付工資與實際應(yīng)付工 問
你好,如果是多計提了,就沖銷。 如果是少計提了,就補計提?? 答
如果公司就沒開通稅務(wù),能請稅務(wù)局代開發(fā)票嗎? 問
您好,這種稅務(wù)局會要你開通全電的,自已開就可以 答
老師,你好,請問公司支付給大學(xué)教授專項經(jīng)費,用于技 問
你好,你們是委托個人提供技術(shù)服務(wù)是嗎?借研發(fā)支出貸銀行存款 答
老板想用公戶的錢還網(wǎng)貸,可以以備用金的名義轉(zhuǎn)五 問
你好,可以的,操作沒問題 答

我們單位每個月的食堂費用是這樣計提的:借:其他應(yīng)付款-食堂費用 100貸:其他應(yīng)付款-XX超市 100然后分?jǐn)偸程觅M用分錄是 :借 :管理費用-職工福利費 100貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費100借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費100貸:其他應(yīng)付款-食堂費用100問題來了,某個月多計提了1毛錢,導(dǎo)致其他應(yīng)付款-XX超市 有余額了,這個應(yīng)該如何調(diào)整呢,
答: 借其他應(yīng)付款,超市 貸其他應(yīng)付款食堂。
我們單位每個月的食堂費用是這樣計提的:借:其他應(yīng)付款-食堂費用 100貸:其他應(yīng)付款-XX超市 100然后分?jǐn)偸程觅M用分錄是 :借 :管理費用-職工福利費 100貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費100借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費100貸:其他應(yīng)付款-食堂費用100問題來了,某個月多計提了1毛錢,導(dǎo)致其他應(yīng)付款-XX超市 有余額了,這個應(yīng)該如何調(diào)整呢,
答: 你好,某個月多計提了1毛錢,導(dǎo)致其他應(yīng)付款-XX超市 有余額了,沖銷多計提的0.1就是了?
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,食堂生活費的,計提是計入管理費用-工資,應(yīng)付職工薪酬-福利費,還是計入-管理費用-福利費,應(yīng)付職工薪酬-福利費呢?
答: 你好 -借管理費用-福利費貸應(yīng)付職工薪酬-福利費


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2023-07-06 15:59
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