
跨年度的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出怎么做分錄 比如之前是借:管理費(fèi)用差旅費(fèi) 140 進(jìn)項(xiàng)稅1 銀行存款141 現(xiàn)在這1元不能抵扣要轉(zhuǎn)出
答: 您好!現(xiàn)在借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
11月時(shí)現(xiàn)金支付的費(fèi)用,12月對(duì)方以銀行退款,做相同的負(fù)數(shù),現(xiàn)金這塊不平了,我做的是 借銀行存款 貸管理費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,對(duì)不?
答: 您好!是的。就是這樣做
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 1000 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 60 貸:銀行存款 1060 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出:借:管理費(fèi)用 60 貸:進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 60 是這樣做分錄嗎?(完整沒)
答: 你好,單純的轉(zhuǎn)出是這樣做分錄 只是后面還需要根據(jù)銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄

