
收到員工2017年12月的跨年發(fā)票要報(bào)銷的,會(huì)計(jì)分錄怎么處理這項(xiàng)業(yè)務(wù)?
答: 您好!你要不就只能反結(jié)賬到12月做。要不就做到1月算了。
2016年12月暫估成本900,跨年了,2017年2月收到發(fā)票是730.會(huì)計(jì)分錄怎么做,估高了的會(huì)計(jì)分錄怎么調(diào),給詳細(xì)答案
答: 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫(kù)存商品或原材料 900 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫(kù)存商品或原材料 730 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
21年12月員工報(bào)銷招待費(fèi),還沒(méi)付款,也沒(méi)收到發(fā)票,就做了借:管理費(fèi)用2234 貸:其他應(yīng)付-李某2234。跨年1月怎么沖掉重新做這筆業(yè)務(wù)分錄(3月才收到這筆發(fā)票,但還沒(méi)付款報(bào)銷)
答: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)付-李某 這筆分錄做紅字沖銷,然后做正確的

