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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-05 10:02

您好!你要不就只能反結(jié)賬到12月做。要不就做到1月算了。

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好!你要不就只能反結(jié)賬到12月做。要不就做到1月算了。
2018-01-05 10:02:34
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫(kù)存商品或原材料 900 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫(kù)存商品或原材料 730 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2017-04-06 16:12:53
借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款,報(bào)稅填附表二就可以了
2017-01-03 16:47:47
借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)付-李某 這筆分錄做紅字沖銷,然后做正確的
2022-03-14 21:26:00
你好,發(fā)票實(shí)際開(kāi)具日期是1月份?
2018-02-08 10:59:00
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