
上月開(kāi)兩次票 一共307萬(wàn),其中300萬(wàn)之前申報(bào)過(guò)未開(kāi)票收入,本月沖,不用交稅,7萬(wàn)本月繳稅,可是現(xiàn)在增值稅申報(bào)表中`按適用稅率計(jì)稅銷(xiāo)售額`為7萬(wàn),其中應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額是307萬(wàn),無(wú)法申報(bào),請(qǐng)問(wèn)該怎么填
答: 你好 ;? ?你之前報(bào)了300萬(wàn)的無(wú)票收入報(bào)稅了嗎??
老師您好 增值稅申報(bào)表中的應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額的金額該怎么填寫(xiě)
答: 應(yīng)該填寫(xiě)的是不含稅銷(xiāo)售額。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
增值稅申報(bào)表第二欄應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額是含稅還是不含稅
答: 這個(gè)是填不含稅金額


1624977463 追問(wèn)
2023-07-15 10:36
郭老師 解答
2023-07-15 10:36
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2023-07-15 11:01
郭老師 解答
2023-07-15 11:03
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2023-07-15 13:21
郭老師 解答
2023-07-15 13:25