
計提工資的分錄怎么寫,結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄怎么寫
答: 你好,計提工資,借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資,結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本,發(fā)生成本時你是記的勞務(wù)成本就如上分錄
計提工資 如何結(jié)轉(zhuǎn)成本
答: 計提工資的時候就把工資計入有關(guān)成本了,比如車間工人的工資就是 借:生產(chǎn)成本-XX產(chǎn)品 貸:應(yīng)付職工薪酬。如果是勞務(wù)性質(zhì)的,可以 先借:勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬,后期確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本時候 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好,上個月計提工資錯了計提的數(shù)額是49400,這個月做了沖銷然后重新計提了上月工資16800,然后又計提了本月工資9000,所以最后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候成了負(fù)數(shù),這樣我該怎么操作?
答: 沒有辦法,你之前成本多結(jié)轉(zhuǎn)現(xiàn)在沖掉就只能是負(fù)數(shù)了,你之前結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本做么,也多做也需要沖掉
上季度計提了三個月的工資,實際只發(fā)了一個月的工資。結(jié)轉(zhuǎn)成本時是結(jié)轉(zhuǎn)的三個月的工資成本,這樣對嗎?
老師,計提的工資有一部分是車間工人的,那月底結(jié)轉(zhuǎn)成本時要不要結(jié)轉(zhuǎn)已經(jīng)計提了的那部分工資呀
如七月底計提七月份的工資 八月初發(fā)工資 八月底結(jié)轉(zhuǎn)成本是七月份計提工資的成本 這樣合適么

