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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2018-01-07 13:30

你好,計提工資,借:管理費用  貸:應付職工薪酬-工資,結轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務成本  貸:勞務成本,發(fā)生成本時你是記的勞務成本就如上分錄

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你好,計提工資,借:管理費用 貸:應付職工薪酬-工資,結轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務成本 貸:勞務成本,發(fā)生成本時你是記的勞務成本就如上分錄
2018-01-07 13:30:05
計提工資的時候就把工資計入有關成本了,比如車間工人的工資就是 借:生產(chǎn)成本-XX產(chǎn)品 貸:應付職工薪酬。如果是勞務性質(zhì)的,可以 先借:勞務成本 貸:應付職工薪酬,后期確認收入結轉(zhuǎn)成本時候 借:主營業(yè)務成本 貸:勞務成本
2020-01-10 14:10:09
你好 借主營業(yè)務成本-工資 貸應付職工薪酬-工資 月末結轉(zhuǎn) 借本年利潤貸主營業(yè)務成本-工資
2020-04-10 09:32:43
您好!自己核算是可以的。但是不符合權責發(fā)生制
2016-12-28 11:30:26
沒有辦法,你之前成本多結轉(zhuǎn)現(xiàn)在沖掉就只能是負數(shù)了,你之前結轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本做么,也多做也需要沖掉
2020-01-14 10:45:00
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