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送心意

方亮老師

職稱稅務師,會計師

2018-01-07 15:02

借:固定資產(chǎn)
貸:應收賬款

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借:固定資產(chǎn) 貸:應收賬款
2018-01-07 15:02:53
根據(jù)抵賬協(xié)議,我們單位應該進行如下記賬。 1、將900萬的房屋價值記入應收賬款,該筆款項對應的客戶為抵貨款的其他單位。 2、將160萬的貨款收入記入應收賬款,其對應的客戶為我們單位。 3、將740萬的貨款記入應付賬款,其對應的客戶為抵貨款的其他單位。 因此,我們單位記賬時必須將上述三項費用分開記賬,以準確反映各方的應收/應付情況。
2023-03-01 12:58:33
你這里應該分成兩個事情來處理,第一個事情是你賣這個房子,銷售固定資產(chǎn)處理完了之后再用,賣了這個錢去抵賬就是第二個事情。
2020-02-24 23:16:40
同學,你好 你是房產(chǎn)公司嗎??
2023-12-18 18:54:19
您好,您收到這臺車時借固定資產(chǎn)貸,者應收賬款,您再把這臺車丁出去時做固定資產(chǎn)清理的分錄,然后抵應付賬款,
2020-07-06 13:11:07
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