
我想問下 欠我們單位的貨款 用房子頂賬了 怎么賬務處理呢
答: 借:固定資產(chǎn) 貸:應收賬款
你好老師!問一下其他單位欠我們公司的貨款用房子抵賬,房屋價值900萬,抵我們單位貨款160萬,抵其他單位貨款740萬,三方簽了抵賬協(xié)議,這種情況我們單位應該怎么記賬
答: 根據(jù)抵賬協(xié)議,我們單位應該進行如下記賬。 1、將900萬的房屋價值記入應收賬款,該筆款項對應的客戶為抵貨款的其他單位。 2、將160萬的貨款收入記入應收賬款,其對應的客戶為我們單位。 3、將740萬的貨款記入應付賬款,其對應的客戶為抵貨款的其他單位。 因此,我們單位記賬時必須將上述三項費用分開記賬,以準確反映各方的應收/應付情況。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
房產(chǎn)公司欠稅,開不了發(fā)票,可是又有用房子頂工程款等頂賬業(yè)務,這個賬務怎么處理合理?
答: 同學,你好 你是房產(chǎn)公司嗎??

