亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

張曉慶老師

職稱中級會計師

2024-03-01 13:30

你好!讓對方開發(fā)票。
借:管理費(fèi)用-招待費(fèi)
貸:應(yīng)收賬款

優(yōu)雅的柚子 追問

2024-03-01 13:34

 我們是供應(yīng)商人家是甲方,我們把票都給開完了   對方給我們開發(fā)票內(nèi)容是

張曉慶老師 解答

2024-03-01 13:41

你好。對方給酒,相當(dāng)于賣給你們,得開發(fā)票呀!

優(yōu)雅的柚子 追問

2024-03-01 14:28

不是這樣子的老師,他們是工程公司,我們是材料商,需要付我們材料款,沒錢用酒抵材料款哦

張曉慶老師 解答

2024-03-01 14:34

你好!同學(xué),酒水抵貨款。業(yè)務(wù)實質(zhì)就相當(dāng)于對方賣給你們酒,你們應(yīng)該付款,但是由于他也欠你們錢。所以相互抵賬了。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好!讓對方開發(fā)票。 借:管理費(fèi)用-招待費(fèi) 貸:應(yīng)收賬款
2024-03-01 13:30:24
你好,那這個你們抵扣來做什么用?
2024-03-01 14:32:10
首先你在對方公司的拉配件,未付款,那么你做帳的時候要先入庫,應(yīng)付賬款。之后的返利款和服務(wù)費(fèi)你要分開做,返利款是我們付給對方錢之后,對方給我們的折扣或者是其他,這部分可以營業(yè)外收入,服務(wù)費(fèi)作為費(fèi)用科目。
2015-09-29 16:25:11
借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)收賬款
2018-01-07 15:02:53
同學(xué)你好!計提壞賬 借:信用減值損失 ? ? 貸:壞賬準(zhǔn)備 確認(rèn)壞賬? 借:壞賬準(zhǔn)備 ? ? ?貸:應(yīng)收賬款
2021-07-04 16:47:24
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    最新問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...