
小規(guī)模納稅人以前年度誤將進項稅額計入待抵扣進項稅額中,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯誤,如何做更正調(diào)整分錄
答: 首先,你需要將原來錯誤的分錄進行沖銷。假設(shè)原來的分錄是借:待抵扣進項稅額,貸:應交稅費,那么沖銷的分錄就是借:應交稅費,貸:待抵扣進項稅額。
請問2017年的在建工程-土建 進項稅誤全額抵扣了,現(xiàn)在要去稅局更正申報,更正申報后將在2018年調(diào)整賬務分錄,這樣做對不?
答: 把您說的分錄給老師寫一下。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小規(guī)模納稅人,去年做分錄出現(xiàn)錯誤如下:借:庫存現(xiàn)金18720貸:主營業(yè)務收入18174.76應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)545.24小規(guī)模做錯成一般納稅人的分錄,年末還掛著545.24元,今年要怎么調(diào)整錯誤的分錄?
答: 你好,是這個應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)545.24科目一直掛賬嗎?


光玄月 追問
2023-07-22 18:00
青檸 解答
2023-07-22 18:00