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送心意

青檸

職稱會計實(shí)務(wù)

2023-07-22 18:00

首先,你需要將原來錯誤的分錄進(jìn)行沖銷。假設(shè)原來的分錄是借:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi),那么沖銷的分錄就是借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。

光玄月 追問

2023-07-22 18:00

明白了,那如果我在做完這個調(diào)整后,發(fā)現(xiàn)我還有一部分進(jìn)項(xiàng)稅額沒有錄入,我應(yīng)該怎么處理呢?

青檸 解答

2023-07-22 18:00

如果你發(fā)現(xiàn)還有一部分進(jìn)項(xiàng)稅額沒有錄入,你需要再做一筆分錄。這個分錄是借:進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)。這樣,你就將未錄入的進(jìn)項(xiàng)稅額補(bǔ)錄進(jìn)去了。同時,你需要注意的是,這個操作可能會影響你的稅費(fèi)計算,所以你需要重新計算你的應(yīng)交稅費(fèi)。

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首先,你需要將原來錯誤的分錄進(jìn)行沖銷。假設(shè)原來的分錄是借:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi),那么沖銷的分錄就是借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
2023-07-22 18:00:54
把您說的分錄給老師寫一下。
2018-05-25 16:03:31
借原材料 貸;應(yīng)付賬款 或相反分錄,金額就是錯誤的金額
2017-07-01 14:02:51
你好,是這個應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)545.24科目一直掛賬嗎?
2019-04-08 17:58:48
不能,這個抵扣是一般納稅人的時候銷項(xiàng)稅額,小規(guī)模不能抵扣,借待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 借進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)
2020-07-06 16:26:22
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