
我們這個(gè)公司在2012年的實(shí)收資本100萬(wàn)就到賬了,但是2013-2016年帳交給別人做,相當(dāng)于是我們自己斷了這幾年的帳,2017年才開(kāi)始重新建帳,但是期初沒(méi)有錄入實(shí)收資本,現(xiàn)在老總想把原來(lái)的數(shù)據(jù)接入現(xiàn)在的帳里,主要是實(shí)收資本要體現(xiàn)出來(lái)1000萬(wàn)到賬,那要怎么調(diào)整呢?老總說(shuō)這樣:借其他應(yīng)收款-單位7356057.68,利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 2643942.32,貸實(shí)收資本1000000.可是這樣的話。12月的報(bào)表的枸杞關(guān)系就不平了。。。
答: 實(shí)收資本是多少就做多少,你做一千萬(wàn)的話得到帳一千萬(wàn)
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來(lái),中間他們用這5000備用金花費(fèi)來(lái)報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來(lái)票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司剛聯(lián)系啊2013年成立,注冊(cè)資金實(shí)繳100萬(wàn),一直沒(méi)做帳,2019年3月才開(kāi)始建賬,資產(chǎn)和商品只有20萬(wàn)元了,虧了80萬(wàn),現(xiàn)在應(yīng)該怎樣處理實(shí)收資本的多少?借銀行存款負(fù)80萬(wàn),貸實(shí)收資本負(fù)80萬(wàn),然后,借實(shí)收資本負(fù)80萬(wàn),貸未分配利潤(rùn)負(fù)80萬(wàn),是這樣嗎
答: 借資產(chǎn)20 利潤(rùn)分配80 貸實(shí)收資本100


土豆小寶 追問(wèn)
2018-01-09 14:39
樸老師 解答
2018-01-09 15:36