
之前有東西做了計提,也入了成本。收到發(fā)票后發(fā)現(xiàn)計提多了。后面的分錄該如何做呢?成本如何挑呢?
答: 你好!簡單的辦法就是紅字沖減之前計提的跟結轉成本的分錄,然后做正確的金額的分錄就好了
當月成本發(fā)票未到,計提成本如何分錄?結轉成本怎么分錄?發(fā)票到了怎么分錄?
答: 就是和正確做成本分錄 是一樣的就是沒有發(fā)票
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們是房地產行業(yè),2020 年底計提了成本,借:開發(fā)成本-計提,貸:應付帳款—計提,并結轉了成本,借:主營業(yè)務成本 貸:開發(fā)成本—計提,今年5 月所得稅匯算清繳時,計提的成本有1000 萬未收到發(fā)票,進行了相應的納稅調增,收到成本發(fā)票都是計入開發(fā)成本的,請問賬上是要將原計提分錄沖回嗎?分錄咋做?謝謝!
答: 對的 直接原分錄負數紅沖


冰玉 追問
2018-01-10 16:16
宋生老師 解答
2018-01-10 16:19
冰玉 追問
2018-01-10 16:21
冰玉 追問
2018-01-10 16:22
宋生老師 解答
2018-01-10 16:38