
2017年12月份的時(shí)候有一筆計(jì)提的利息做成了借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 付的時(shí)候做成了借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸,銀行存款 付的時(shí)候應(yīng)該是要把其他應(yīng)付款沖掉的,現(xiàn)在跨年了要怎么處理呢?
答: 借;其他應(yīng)付款 貸;以前年度損益調(diào)整 做這個(gè)綜合調(diào)整分錄
向其他單位借款,然后按月支付利息,借款時(shí):借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款還利息時(shí):借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款還本金時(shí):借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款利息不計(jì)提,直接做成財(cái)務(wù)費(fèi)用,行嗎?
答: 您好!可以是可以,只是不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
發(fā)工資的時(shí)候有一筆錢記入了其他應(yīng)付款其他,下個(gè)月補(bǔ)發(fā)的時(shí)候又做了一遍借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。應(yīng)該怎么沖
答: 你好,紅沖重復(fù)做的,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)借應(yīng)付職工薪酬借銀存貸應(yīng)付職工薪酬,然后做借其他應(yīng)付款貸銀存


熊敏 追問(wèn)
2018-01-11 10:32
鄒老師 解答
2018-01-11 10:33