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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-01-11 18:50

可以的

xyz 追問

2018-01-11 19:37

那正常的做法是怎么樣的呢

袁老師 解答

2018-01-11 21:07

認(rèn)證多少,做多少

xyz 追問

2018-01-11 21:15

那待認(rèn)證進項稅里面的金額太大會不會有影響,月末待認(rèn)證進項里面的余額就等他掛在上面嗎,下月認(rèn)證再做結(jié)轉(zhuǎn)是嗎

袁老師 解答

2018-01-11 21:46

是的啊

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如果要寫金額就必須放在具體的題目中,這樣直接寫金額是沒辦法寫的。
2018-11-24 16:14:11
?你好? 是的 就是這樣來做分錄的?
2021-06-07 14:06:56
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅/銷項稅? 轉(zhuǎn)出未交增值稅 3個不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的 待抵扣進項稅,勾選抵扣時轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-05-28 15:05:27
您好,年底了,按抵扣的轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2016-12-31 16:50:14
您好,對的?!     ?/div>
2017-05-24 22:57:12
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