我想辦一個財稅營業(yè)執(zhí)照,剛辦下來的,是不是小型微 問
你好,是小規(guī)模,小型微利是需要符合條件才能申請成 答
公戶進(jìn)一萬九的帳,需要還賬給個人,這個人名字在工 問
中午好親!員工的話,報銷差旅費(fèi) 答
疫情期間,小規(guī)模發(fā)票開具免稅是什么時候到什么時 問
全國統(tǒng)一為20年3月1日至20年5月31日,行業(yè)不同地區(qū)不同時間可能也會有差異 答
收到一張機(jī)械公司開過來的發(fā)票,開票內(nèi)容寫的是工 問
連人帶機(jī)械一起租賃嗎? 答
占用一般借款工程支出的累計支出加權(quán)平均數(shù)是多 問
上午好親!我看下題目哈 答

老師好,想咨詢一個問題,老師好,先說下我遇到的情況,我們現(xiàn)在是以2021年4月到2022年3月為一個會計年度,我這邊的賬務(wù)是這么做的,在2021年3月做了一筆分錄是:借:管理費(fèi)用50萬,貸:其他應(yīng)收款50萬,然后在21年4月,將3月的分錄完全沖銷了,又做了一筆分錄是:借:以前年度損益調(diào)整50萬貸:其他應(yīng)收款50萬,這樣做賬會影響21年4月到22年3月的利潤嗎
答: 你好,學(xué)員,會影響21年4月到22年3月的利潤,因?yàn)闆_銷用的損益科目的
18年時借方:管理費(fèi)用 110.49 貸方:其他應(yīng)交款:110.49 。19年發(fā)現(xiàn)錯誤了,正確是 借方:管理費(fèi)用 1104.86 貸方:其他應(yīng)交款1104.86老師 19年我要調(diào)整: 借 以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用994.37 貸 其他應(yīng)收款 994.37 是這樣嗎?
答: 貸其他應(yīng)交款 需要把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好!我19年12月做了一筆: 借:現(xiàn)金 貸:管理費(fèi)用 正確應(yīng)該是:借:現(xiàn)金 貸:管理費(fèi)用 x 其他應(yīng)收-押金y ps:涉事金額9500 跨年了 我可以直接調(diào)下憑證還是要走以前年度損益調(diào)整?
答: 你是小企業(yè)會計準(zhǔn)則還是企業(yè)會計準(zhǔn)則呢?金額大不大
請問要把去年的費(fèi)用轉(zhuǎn)出到其他應(yīng)收,借貸如何做?借:其他應(yīng)收 貸:以前年度損益調(diào)整 ?
如果以前年度現(xiàn)金和其他應(yīng)收款之間有金額錄錯了想調(diào)整,是不是不能用以前年度損益調(diào)整科目,是不是只有損益類科目調(diào)整才可以用這個科目
老師你好,內(nèi)賬借:其他應(yīng)收款/單位/甲100000貸:應(yīng)收賬款/單位l乙100000。我是乙單位怎么做以前年度損益調(diào)整這是2019年1到12月往來

