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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-18 18:49

借;營業(yè)外支出   貸;營業(yè)外收入  固定資產(chǎn)清理 
做這個(gè)調(diào)整分錄

鄒老師 解答

2018-01-18 18:51

借;營業(yè)外支出  營業(yè)外收入  貸; 固定資產(chǎn)清理 
做這個(gè)調(diào)整分錄 
營業(yè)外收入計(jì)入借方,不是貸方

。。。。。。 追問

2018-01-18 18:57

不用通過以前年度損益來調(diào)整嗎

鄒老師 解答

2018-01-18 18:59

你好,跨年的涉及損益科目的通過以前年度損益調(diào)整核算 
借;以前年度損益調(diào)整—— 營業(yè)外支出   以前年度損益調(diào)整——營業(yè)外收入 貸; 固定資產(chǎn)清理

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借;營業(yè)外支出 貸;營業(yè)外收入 固定資產(chǎn)清理 做這個(gè)調(diào)整分錄
2018-01-18 18:49:22
你好? ? ?那你 現(xiàn)在調(diào)整 :借 固定資產(chǎn)? 貸以前年度損益調(diào)整? 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅? 繳納:借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款。結(jié)轉(zhuǎn)余額到利潤分配去??
2021-07-01 10:16:34
同學(xué)你好 你可以少計(jì)提一點(diǎn)
2018-01-09 09:46:09
你好,固定資產(chǎn)盤盈按照前期差錯(cuò)處理
2018-11-22 10:20:13
轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入/支出科目
2024-03-09 09:21:28
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