2006年3月5日,甲公司開工建設一棟辦公大樓,工期預 問
勤奮的小精靈,晚上好親! 答
以前借的錢現(xiàn)在要還回去,要怎么打款才沒有稅務風 問
你好,這個備注還款就可以了 答
老師,我們公司剛成立的大概1年后2019年的時候做過 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,小規(guī)模企業(yè)銷售額小于10萬是不是不用交稅,那 問
你好,你這個轉入營業(yè)外收入。 答
上月開銷項的商品,沒有進項票,賬務處理方式:這個月,1 問
你好,借庫存商-暫估 紅字 貸應付賬款-暫估 紅字 借庫存商品 應交稅費-進項稅額 貸應付賬款 答

單位員工差旅費,可以按照住宿發(fā)票入賬嗎?有金額限制嗎?交通費和出差補貼怎么算?
答: 單位員工差旅費的入賬和報銷一般需要遵循以下標準: 1.住宿費:必須憑酒店、旅館、招待所正式發(fā)票在規(guī)定標準范圍內(nèi)按實報銷,超過規(guī)定的需報告理由,并經(jīng)相關領導批準方可報銷。住宿費每人每天不超過80元,省會城市和經(jīng)濟特區(qū)每人每天不超過150元,憑住宿發(fā)票進行報銷,住宿費如客戶已負擔不再報銷。 2.交通費:員工出差乘坐普通交通工具按實報銷,如遇緊急情況改換超標交通工具須事先向公司領導請示,在公司領導同意情況下方可報賬處理。 3.出差補貼:員工出差補貼標準按30元/人/天進行包干,不再報銷市內(nèi)交通費和餐費。
老板拿回滴滴發(fā)票1.5萬,該怎么入賬呀?直接入交通費還是分攤呀?
答: 問清楚這個發(fā)票是什么錢,個人消費的記福利費,需要交個稅的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,這個市內(nèi)交通費,沒有發(fā)票也能入賬嗎?
答: 可以的,匯算清繳調(diào)增就可以


水滴麻麻 追問
2023-09-22 10:23
樸老師 解答
2023-09-22 10:27