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送心意

樸老師

職稱會計師

2023-09-22 09:04

單位員工差旅費的入賬和報銷一般需要遵循以下標準:
  1.住宿費:必須憑酒店、旅館、招待所正式發(fā)票在規(guī)定標準范圍內(nèi)按實報銷,超過規(guī)定的需報告理由,并經(jīng)相關領導批準方可報銷。住宿費每人每天不超過80元,省會城市和經(jīng)濟特區(qū)每人每天不超過150元,憑住宿發(fā)票進行報銷,住宿費如客戶已負擔不再報銷。
  2.交通費:員工出差乘坐普通交通工具按實報銷,如遇緊急情況改換超標交通工具須事先向公司領導請示,在公司領導同意情況下方可報賬處理。
  3.出差補貼:員工出差補貼標準按30元/人/天進行包干,不再報銷市內(nèi)交通費和餐費。

水滴麻麻 追問

2023-09-22 10:23

好的,住宿票取得增票可以扣稅嗎?

樸老師 解答

2023-09-22 10:27

同學你好
差旅費的可以抵扣

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單位員工差旅費的入賬和報銷一般需要遵循以下標準: 1.住宿費:必須憑酒店、旅館、招待所正式發(fā)票在規(guī)定標準范圍內(nèi)按實報銷,超過規(guī)定的需報告理由,并經(jīng)相關領導批準方可報銷。住宿費每人每天不超過80元,省會城市和經(jīng)濟特區(qū)每人每天不超過150元,憑住宿發(fā)票進行報銷,住宿費如客戶已負擔不再報銷。 2.交通費:員工出差乘坐普通交通工具按實報銷,如遇緊急情況改換超標交通工具須事先向公司領導請示,在公司領導同意情況下方可報賬處理。 3.出差補貼:員工出差補貼標準按30元/人/天進行包干,不再報銷市內(nèi)交通費和餐費。
2023-09-22 09:04:06
問清楚這個發(fā)票是什么錢,個人消費的記福利費,需要交個稅的
2019-02-22 15:05:53
你好 要看是什么業(yè)務發(fā)生的 是出差的計入差旅費 是市內(nèi)出差發(fā)生的計入市內(nèi)交通費 看業(yè)務做賬
2019-02-22 15:16:06
可以的,匯算清繳調(diào)增就可以
2019-05-28 14:45:17
就在拿到票的當月報銷哈
2022-03-13 15:42:07
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