
老師開(kāi)票系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)抵減增值稅科目怎么做,是不是收到發(fā)票借:管理費(fèi) 貸:銀行存款 抵減時(shí)做:借應(yīng)交增值稅--減免稅 貸:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
答: 你好,抵減貸方是管理費(fèi)用正數(shù),或 借方負(fù)數(shù)才是的
我們付開(kāi)票系統(tǒng)服務(wù)費(fèi) 做:管理費(fèi)330 貸:銀行存款 抵減時(shí)做:借:應(yīng)交稅金-增值稅--稅金減免 貸:管理費(fèi)用 這樣做對(duì)嗎,開(kāi)票系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)要做收入?
答: 你好!是的??梢缘摹2挥米鍪杖?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
收到購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)200的發(fā)票時(shí)是做借管理費(fèi)用,貸銀行存款,借應(yīng)交稅金-減免稅款,貸管理費(fèi)用,等到申報(bào)抵減的時(shí)候做借應(yīng)交稅金-未交增值稅,貸應(yīng)交稅金-減免稅款;還是說(shuō)收到時(shí)做借管理費(fèi)用,貸銀行存款,抵減的當(dāng)月再做借應(yīng)交稅金-減免稅款,貸管理費(fèi)用,借應(yīng)交稅金-未交增值稅,貸應(yīng)交稅金-減免稅款?就是說(shuō)這個(gè)分錄借應(yīng)交稅金-減免稅款,貸管理費(fèi)用是在收到發(fā)票的當(dāng)月做還是等到有稅金抵減的當(dāng)月再做
答: 你好,你是一般納稅人嗎?收到的時(shí)候借管理費(fèi)用貸銀存,需要抵扣的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),不抵扣不用做抵扣的分錄
小緣 追問(wèn)
2018-01-26 17:21
鄒老師 解答
2018-01-26 17:21