亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-01-29 08:40

借:銀行存款,貸其他業(yè)務收入,應交增值稅進項轉(zhuǎn)出,借:應付賬款,貸:銀行存款

江老師 解答

2018-01-29 08:40

收到現(xiàn)金返利,借:庫存現(xiàn)金,貸:庫存商品,貸:應交我費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)

云辰 追問

2018-01-29 08:54

發(fā)票沒寫明細,庫存商品規(guī)格很多怎么處理才好

江老師 解答

2018-01-29 08:56

這個可以按庫存商品大類做賬務處理,發(fā)票正常是需要開具體明細的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
借:銀行存款,貸其他業(yè)務收入,應交增值稅進項轉(zhuǎn)出,借:應付賬款,貸:銀行存款
2018-01-29 08:40:08
您好 請問是跨年紅沖么 成本不需要紅沖么
2022-04-18 12:34:41
正確,紅沖發(fā)票分錄應該是:應收賬款(借方)、主營業(yè)務收入(貸方)、應交稅費-應交增值稅-銷項稅額(貸方)。而結(jié)轉(zhuǎn)這一筆損益:借方:主營業(yè)務收入,貸方:以前年度損益調(diào)整。
2023-03-13 19:51:12
你好,都是可以的
2017-05-23 15:02:10
你好 是不是還開了正數(shù)發(fā)票
2021-02-27 18:26:30
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    最新問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...