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送心意

袁老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2018-01-31 16:43

關(guān)于應(yīng)交稅費(fèi)的問題,年底我把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都轉(zhuǎn)到未交增值稅了,有留底,未交增值稅為借方2萬,您看這樣對嗎?

袁老師 解答

2018-01-31 17:01

說明有留抵稅額

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您的分錄錯誤,應(yīng)該根據(jù)實(shí)際繳納的稅款編制如下分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2018-02-05 13:26:49
學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
您好,分錄為:借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—銷項(xiàng),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅——進(jìn)項(xiàng)。
2018-08-24 17:51:09
這個實(shí)務(wù)中我們不是這么做,實(shí)務(wù)中是做轉(zhuǎn)出未交增值稅借方就是表示留底了,
2020-01-04 11:28:26
你不用繳納增值稅,你可以不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的
2020-06-04 11:22:53
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