
老師 做的稅款的減免稅額280元,發(fā)現(xiàn)一直累計在減免稅額科目的借方,應(yīng)交增值稅貸方還是-280元, 老師這樣正確嗎 為什么會有余額嗎,不正確的話 怎么調(diào)整
答: 你好,對的是的,你你再把它結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅或者是未交增值稅就可以的,你是一般納稅人嗎。
借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)借:管理費用 負(fù)數(shù)借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 減免稅款后還有余額嗎?
答: 你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
年末應(yīng)交增值稅-減免稅額有余額怎么結(jié)轉(zhuǎn)
答: 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅


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2023-10-23 09:27
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