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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會計師

2018-02-04 22:09

這是入庫沒有暫估造成的,編制如下分錄即可: 
借:庫存商品 
貸:應(yīng)付賬款

曹宇 追問

2018-02-05 06:12

老師,只有負(fù)數(shù)金額,沒有數(shù)量,這是歷史遺留問題,公司不打算買賣那個品了,您做的這個分錄,不行呀,我都不知掛誰家,而且金額是負(fù)數(shù),數(shù)量為零,進(jìn)銷存沒法錄數(shù)量啊

方亮老師 解答

2018-02-05 08:18

編制如下調(diào)整分錄: 
1、借:庫存商品 
貸:待處理財產(chǎn)損溢 
2、借:待處理財產(chǎn)損溢 
貸:管理費用

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老師,只有負(fù)數(shù)金額,沒有數(shù)量,這是歷史遺留問題,公司不打算買賣那個品了,您做的這個分錄,不行呀,我都不知掛誰家,而且金額是負(fù)數(shù),數(shù)量為零,進(jìn)銷存沒法錄數(shù)量啊
2018-02-05 06:12:32
這個用尾差調(diào)整就可以了,只調(diào)整金額,不調(diào)整數(shù)量
2022-02-20 22:20:24
同學(xué)你好 一、首先要把數(shù)量調(diào)成正確的。 二、根據(jù)正確的收發(fā)存,計算出期末應(yīng)結(jié)存金額,然后進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)整。
2022-12-07 22:59:56
你好你去查下啥情況,是不是之前多結(jié)轉(zhuǎn)成本,還是啥?先查原因再去調(diào)
2021-07-12 10:54:32
你好,你所指的成本具體是什么科目?
2019-12-13 15:27:07
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