老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問
按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66 問
1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入 問
同學(xué)你好,能把題目貼上來么? 答
你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買 問
你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答
甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問
因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算 答

剛?cè)ヒ粋€(gè)單位,上位總部會(huì)計(jì)搞的一團(tuán)糟的賬,她還不把我們部門賬拿出來,叫我重新建立賬,她自己調(diào)其中的差額。老板也同意了,請(qǐng)問和客戶核對(duì)好的應(yīng)收款,該怎么建賬,借 應(yīng)收賬款 貸什么?
答: 您好,一般情況下,借;應(yīng)收賬款,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
老師您好!我單位的一個(gè)個(gè)人銷售木材給我單位,老板剛開始是給的現(xiàn)金給她結(jié)算的,后來老板聽我們說要走公賬,老板就要對(duì)方把錢存入我單位老板的公司賬戶,然后又從公賬轉(zhuǎn)賬給她,這個(gè)情況,我在做會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,我收到對(duì)方存入我單位的錢時(shí):借 銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 然后再轉(zhuǎn)賬給對(duì)方時(shí): 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款。這樣記對(duì)嗎?
答: 不對(duì),應(yīng)該是 借 銀行存款 貸 應(yīng)付賬款 然后再轉(zhuǎn)賬給對(duì)方時(shí): 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我單位(事業(yè)單位)有一筆上級(jí)部門的其他應(yīng)收款,但上級(jí)部門已調(diào)整賬務(wù),在其他應(yīng)付款中無體現(xiàn)出來。檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)二個(gè)單位這筆借款報(bào)表有出入?,F(xiàn)上級(jí)部門要求我單位進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整同步處理。請(qǐng)問我單位能將這筆其他應(yīng)收款結(jié)轉(zhuǎn)到累計(jì)盈余嗎?
答: 你好,可以這筆其他應(yīng)收款結(jié)轉(zhuǎn)到累計(jì)盈余


劉欣 追問
2018-02-05 08:25
王雁鳴老師 解答
2018-02-05 08:47