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送心意

桂龍老師

職稱中級會計師

2023-11-06 09:30

我做8月賬時出工資一個員工用現(xiàn)金出了,10月發(fā)現(xiàn)出納用銀行支付了,我要怎樣糾正呢

同學,你好,假設數(shù)據(jù)是100
在10月份當期的賬務處理如下
貸庫存現(xiàn)金 -100
貸銀行存款 100

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2023-11-06 09:30:20
借管理費用負數(shù)貸應付職工薪酬負數(shù)
2019-10-10 11:19:27
你好,原支出時,借:其他應收 10萬元, 貸:銀行存款10萬元 ,收回2萬,用了8萬記入對應費用,借:銀行存款 2萬, 借:管理費用 8萬元 , 貸:其他應收 10萬
2020-10-12 13:22:43
你好,就根據(jù)你賬上每個月的支出合計再去乘各老板的占股比例分即可
2020-07-03 12:32:38
你好!你們沒有當月計提當月工資嗎?12月的需要通過以前年度損益調(diào)整科目,把你們原來的分錄這一下看看怎么給你調(diào)整
2019-04-12 06:12:32
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