我想問一下,我做8月賬時出工資一個員工用現(xiàn)金出了,10月發(fā)現(xiàn)出納用銀行支付了,我要怎樣糾正呢 當時8月一個員工工資,實際還沒有付的那我10月賬,你需要在財務賬戶上做出相應的調(diào)整,將8月份的現(xiàn)金支出調(diào)整為10月份的銀行支出,以確保賬戶的準確性。 要怎樣做分錄調(diào)整啊 因為8月已經(jīng)結賬了
光玄月
于2023-11-06 09:21 發(fā)布 ??178次瀏覽
- 送心意
桂龍老師
職稱: 中級會計師
2023-11-06 09:30
我做8月賬時出工資一個員工用現(xiàn)金出了,10月發(fā)現(xiàn)出納用銀行支付了,我要怎樣糾正呢
同學,你好,假設數(shù)據(jù)是100
在10月份當期的賬務處理如下
貸庫存現(xiàn)金 -100
貸銀行存款 100
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我做8月賬時出工資一個員工用現(xiàn)金出了,10月發(fā)現(xiàn)出納用銀行支付了,我要怎樣糾正呢
同學,你好,假設數(shù)據(jù)是100
在10月份當期的賬務處理如下
貸庫存現(xiàn)金 -100
貸銀行存款 100
2023-11-06 09:30:20

借管理費用負數(shù)貸應付職工薪酬負數(shù)
2019-10-10 11:19:27

你好,原支出時,借:其他應收 10萬元, 貸:銀行存款10萬元 ,收回2萬,用了8萬記入對應費用,借:銀行存款 2萬, 借:管理費用 8萬元 , 貸:其他應收 10萬
2020-10-12 13:22:43

你好,就根據(jù)你賬上每個月的支出合計再去乘各老板的占股比例分即可
2020-07-03 12:32:38

你好!你們沒有當月計提當月工資嗎?12月的需要通過以前年度損益調(diào)整科目,把你們原來的分錄這一下看看怎么給你調(diào)整
2019-04-12 06:12:32
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