
我未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅金額是40083.64,銷項(xiàng)稅109043.7,出口退稅131.15,進(jìn)項(xiàng)稅抵扣金額是57490.67.這是一個(gè)月內(nèi)所有發(fā)生的增值稅,,,那我這個(gè)月的應(yīng)交增值稅是多少錢,怎么算呢
答: 應(yīng)交稅費(fèi)等于銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)
老師請(qǐng)教,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅業(yè)務(wù),期末留抵稅額大于免抵退稅額,本期有國(guó)內(nèi)內(nèi)銷,免抵稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 這筆分錄的意思是,本月進(jìn)項(xiàng)抵扣國(guó)內(nèi)內(nèi)銷這部分的金額,假如本期國(guó)內(nèi)內(nèi)銷,銷項(xiàng)稅額是30萬(wàn),那這個(gè)分錄的金額就是30萬(wàn),是這樣理解嗎?如果以后每個(gè)月既有外銷又有內(nèi)銷,進(jìn)項(xiàng)足夠多的情況下,這個(gè)分錄是必須要記上的?
答: 你好是的,抵減內(nèi)銷后還有余額才可以退稅的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,應(yīng)交增值稅待抵稅金科目,是用來核算未進(jìn)行認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎,比如我購(gòu)進(jìn)月末有未認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,我是不是要這么做,借應(yīng)交稅費(fèi)待抵稅金,貸方應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
答: 直接做應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 比如材料400,進(jìn)項(xiàng)稅額52,月末未進(jìn)行抵扣 做賬就是、 借原材料400 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額52 貸應(yīng)付賬款452

