
17年的有個(gè)季度忘記做增值稅申報(bào)賬務(wù)處理了,18年做樣做分錄?借應(yīng)付稅費(fèi)-增值稅貸以前年度損益,借以前年度損益貸營業(yè)外收入?
答: 你好,是小規(guī)模還是一般納稅人? 你本來應(yīng)當(dāng)做的賬務(wù)處理是?
借;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 2298.87借;利潤分配——未分配利潤 貸;以前年度損益調(diào)整 2298.872借;以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用 貸;以前年度損益調(diào)整 ——營業(yè)外支出,問題是17年做了增值稅繳納2298.87
答: 這個(gè)分錄是正確的了,你期初做的是借方,這個(gè)是貸方,剛好平了
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,以前年度損益調(diào)整 如果之前年度有收入忘記錄入, 做了借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸以前年度損益調(diào)整,貸庫存商品。。。做以前年度損益調(diào)整分錄的當(dāng)年,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表有差額,差額部分在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候需要做什么嗎?
答: 這個(gè)需要修改以前年度匯算清繳,收入,需要納稅調(diào)增,對(duì)應(yīng)成本納稅調(diào)減,這樣


阿群 追問
2018-02-08 14:54
鄒老師 解答
2018-02-08 14:58
阿群 追問
2018-02-08 14:59
阿群 追問
2018-02-08 15:00
鄒老師 解答
2018-02-08 15:02