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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-02-08 17:10

借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

追問

2018-02-08 17:16

銀行扣款時就是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅<br>貸:銀行存款。這樣轉(zhuǎn)出未交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅,減免稅都是有余額的?

鄒老師 解答

2018-02-08 17:17

你好,是的,有余額也是正常的,不是說進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)這些沒有余額了賬務(wù)處理就正確了的

追問

2018-02-08 17:24

鄒老師,銷項(xiàng)稅額抵減是什么情況下用的?

鄒老師 解答

2018-02-08 19:16

你好,沒有銷項(xiàng)稅額抵減明細(xì)的

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借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2018-02-08 17:10:12
留抵不用編制分錄。如果您對老師的回答滿意,請給老師一個五星好評,謝謝!
2018-06-14 14:05:27
入應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 抵扣入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就不用做分錄了先,如果進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)
2024-05-08 23:02:48
你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),期末重分類到其他流動資產(chǎn)
2022-03-08 22:10:37
您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 一般寫這邊分錄就好了
2019-11-28 18:04:01
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