
有進(jìn)項(xiàng),有可全額抵扣的減免稅,銷項(xiàng)稅大于前兩者,怎么做會計(jì)分錄體現(xiàn)要交增值稅?
答: 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
上月購買稅控設(shè)備480可以全額抵扣,做了分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅額 貸 現(xiàn)金。但本月報(bào)稅的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)無法抵扣,留抵的話具體會計(jì)分錄怎么做?
答: 留抵不用編制分錄。如果您對老師的回答滿意,請給老師一個五星好評,謝謝!
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
已經(jīng)認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,月末增值稅有留抵,怎么做會計(jì)分錄
答: 你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),期末重分類到其他流動資產(chǎn)


勤 追問
2018-02-08 17:16
鄒老師 解答
2018-02-08 17:17
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2018-02-08 17:24
鄒老師 解答
2018-02-08 19:16