
入賬時應交增值稅是2761.23元 但是稅務系統(tǒng)核算的是2761.24元 差值0.01元 現(xiàn)在賬上應交增值稅借方余額多出0.01元 要如何調(diào)整?
答: 你好,你需要在你賬務上增加0.01的稅額 借;應收賬款等科目 貸;應交稅費——應交增值稅 0.01
老師,應交增值稅-減免稅款 (稅款系統(tǒng)的服務費)借方余額怎么處理
答: 一、月末或者是年末需要結轉處理。分錄是: 1、借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——應交增值稅(減免稅費) 2、借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
賬面上的增值稅余額和稅務系統(tǒng)里的不一致咋辦
答: 你好需要去查下每個月比對下看啥情況
企業(yè)開票信息系統(tǒng)維護費可以全額抵扣增值稅的,財務在做賬時還需要將其從”應交稅費—應交增值稅—減免稅額”科目轉到”應交稅費—應交增值稅—未交增值稅”科目嗎
老師,稅控系統(tǒng)維護費,減免后應交增值稅減免稅額科目有余額,要在當月再做個結轉分錄,結轉到應交增值稅未交增值稅科目嗎?
老師,增值稅申報系統(tǒng)里面的留抵稅額與我財務賬上的未交增值稅借方余額是不是應該是相等的關系呢?這兩個有沒有邏輯關系呢?
報稅系統(tǒng)增值稅申報表期末留抵額是500,公司賬上期末應交增值稅(轉出未交增值稅)科目余額是550,這個賬怎么調(diào)啊?


鄒老師 解答
2018-02-09 14:03
叮咚 追問
2018-02-09 14:05
鄒老師 解答
2018-02-09 14:06
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2018-02-09 14:11
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2018-02-09 14:12