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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-02-09 20:33

你好,當(dāng)月就需要把以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)到 利潤分配——未分配利潤 的

小顆粒???? 追問

2018-02-09 20:34

好的,謝謝老師。

鄒老師 解答

2018-02-09 20:35

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 預(yù)祝你新年快樂,萬事如意。

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你好,當(dāng)月就需要把以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)到 利潤分配——未分配利潤 的
2018-02-09 20:33:34
直接記在當(dāng)月即可,不用以前年度損益調(diào)整了,借管理費用0.01貸應(yīng)付賬款0.01
2020-01-09 12:05:47
是的,這個月末和其他損益科目一起結(jié)轉(zhuǎn)也行
2017-02-14 15:00:09
你好這個不能直接對現(xiàn)金和銀行,這個是需要調(diào)對應(yīng)年初數(shù),
2021-06-10 10:03:50
這個是正數(shù)這個金額數(shù)正數(shù)
2020-06-18 17:22:48
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