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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-03-01 10:44

您好!內(nèi)賬,你可以回去補充計提的

木木 追問

2018-03-01 10:53

不可以的,我們的帳每個月結(jié)完總要傳到總部,現(xiàn)在只能當(dāng)月改。

宋生老師 解答

2018-03-01 10:54

您好!那你用以前年度損益調(diào)整來做,借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬

木木 追問

2018-03-01 11:04

是 借:以前年度損益調(diào)整65000 貸:應(yīng)付職工薪酬65000嗎?那我95000該怎么計提 怎么支付,能幫忙分錄寫出來嗎,謝謝!

宋生老師 解答

2018-03-01 11:11

您好!不是的,是差額。借:以前年度損益調(diào)整30000 貸:應(yīng)付職工薪酬30000

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相關(guān)問題討論
您好!內(nèi)賬,你可以回去補充計提的
2018-03-01 10:44:35
?你好 那你就補計提 ;你跨年了嗎這個 是工資嗎? ?這樣好判斷科目?
2021-06-18 18:50:49
你好,如果要是還發(fā)放的話就不需要調(diào)整的呀。只是所得稅匯算的時候需要處理
2020-02-20 21:28:42
你好,這個直接沖減收入即可的 借主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)收賬款
2021-09-28 16:48:10
你好 具體是什么調(diào)整 說下業(yè)務(wù)
2019-12-13 17:03:29
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